Бюджет СЗТ на 2006 г формировался в рамках финансово-экономической стратегии компании, состоящей в обеспечении долгосрочной инвестиционной привлекательности компании за счет превышения темпа роста доходов над темпами роста расходов, обеспечения роста чистой прибыли, контроля за объемом и эффективностью инвестиций, соблюдения финансовой независимости компании /превышения объема собственных средств над объемом заемных средств/.
Как сообщается в пресс-релизе, бюджет "СЗТ" на 2006 г учитывает новые принципы межоператорского взаимодействия в условиях либерализации рынка дальней связи.
В соответствии с утвержденным бюджетом, в 2006 г консолидированная выручка "Северо-Западного Телекома" сократится на 8 проц по сравнению с 2005 г и составит 18,613 млрд руб. При этом операционные расходы упадут на 11 проц и составят 13,974 млрд руб.
Благодаря соблюдению политики контроля над издержками эффективность деятельности СЗТ в 2006 г сохранится на высоком уровне: операционная прибыль вырастет на 6 проц до 4,638 млрд руб, EBITDA вырастет на 15 проц до 6,042 млрд руб, рентабельность EBITDA составит 32 проц, рентабельность чистой прибыли составит 11 проц.
На инвестиции в 2006 г планируется направить 3,847 млрд руб, что составит 21 проц от выручки СЗТ. В дальнейшем СЗТ будет придерживаться сбалансированной инвестиционной политики, ежегодно направляя на свое развитие не более 20 проц выручки. Существенно улучшена структура инвестиций за счет повышения доли быстроокупаемых проектов.
В 2006 г в планах СЗТ концентрация на расширении своего присутствия на высокодоходном рынке новых услуг. В перспективные услуги планируется инвестировать более 1 млрд руб, что в 3,5 раза больше, чем в 2005 г. При этом целевыми сегментами для компании являются как частные лица, обеспечивающие массовый спрос, так и корпоративные клиенты, которым ОАО "СЗТ" готов предоставить индивидуальные решения "под ключ".
В 2006 г будет введено 74 тыс DSL портов, 60 тыс новых номеров /в 2005 г - 149 тыс номеров/, а цифровизация сети повысится до 55 проц. Объем доходов от предоставленных новых услуг вырастет почти в 1,5 раза, до 1,514 млрд руб и составит 8,1 проц от выручки компании. При этом в 2006 г расходы на маркетинг и продвижение услуг составят 108 млн руб.
В 2006 г финансовая устойчивость СЗТ останется на высоком уровне: собственные средства составят не менее 58 проц пассивов компании /в 2005 г - 55 проц/, коэффициент "долг к EBITDA" - 2,12.
При разработке бюджета на 2006 г учитывались основные принципы "Программы повышения эффективности деятельности ОАО "Северо-Западный Телеком" на 2006-2008 гг", которая является логическим продолжением "Программы сокращения расходов в 2005 г" и была одобрена советом директоров на заседании 20 декабря.
Программа разработана с целью сохранения конкурентоспособности на рынке услуг связи и обеспечения роста капитализации компании. Основными направлениями программы являются: обеспечение долгосрочной инвестиционной привлекательности компании через контроль ключевых показателей EBITDA, EBITDA margin, число линий на работника, ОКВ, рентабельность по прибыли до налогообложения, ARPL, а также оптимизация организационной структуры компании и численности персонала, повышение эффективности операций в части коммерческой деятельности, финансовой политики, управления недвижимостью и дочерними и зависимыми обществами.